2377-211-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-91-L113

Total
$267.827
Neto
$225.065
Impuestos
$42.762
Descripción

MATERIALES DE ASEO SEGUN LISTADO ADJUNTO SP Nº 156 DESDE 2377-91-L113. O/C Nº176. COORDINAR DESPACHO CON DENISSE ROMERO M. FONO 25054317 OFICINA PROTECCION DE DERECHOS AGUADA DE DOLORES Nº7097. ENVIAR FACTURA A DEPTO. DE AQUISICIONES RUPANCO Nº120.

Partes
Proveedor
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6
Licitación de origen
2377-91-L113
Proceso
  1. Creación
    22-02-2013
  2. Envío a proveedor
    22-02-2013
  3. Aceptación
    22-02-2013