2371-86-AG25Aceptada

Compra ágil: 2371-110-COT25; SP-195 DEL 10.04.2025 EXP. 7062, DEL PROGRAMA DESPLIEGUE DE EVENTOS MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

Total
$690.200
Neto
$580.000
Impuestos
$110.200
Descripción

SP-195 DEL 10.04.2025 EXP. 7062, DEL PROGRAMA DESPLIEGUE DE EVENTOS MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Srta. Andrea Tovar, al correo institucional: andrea.tovar@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.

Partes
Proveedor
mabel76.464.172-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-04-2025, 12:00 a. m.