2371-545-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-157-L123; SP-716 DEL 06.11.2023 EXP. 20755, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
- Total
- $1.547.000
- Neto
- $1.300.000
- Impuestos
- $247.000
SP-716 DEL 06.11.2023 EXP. 20755, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Sr. Felix Vallejos Montano, al correo institucional: felix.vallejos@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA Rut 69.254.200-2 en el giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL. ADEMAS TENDRA QUE PRESENTAR DENTRO DE LOS 5 DIAS EMITIDA Y ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA CON UNA VIGENCIA MAXIMA DE 60 DIAS ADICIONALES AL PLAZO DEL CONTRATO, LA RESPECTIVA BOLETA DE GARANTIA CON EL 5% DEL TOTAL DE LA ADJUDICACION.
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