2371-545-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-157-L123; SP-716 DEL 06.11.2023 EXP. 20755, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Total
$1.547.000
Neto
$1.300.000
Impuestos
$247.000
Descripción

SP-716 DEL 06.11.2023 EXP. 20755, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Sr. Felix Vallejos Montano, al correo institucional: felix.vallejos@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL”. ADEMAS TENDRA QUE PRESENTAR DENTRO DE LOS 5 DIAS EMITIDA Y ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA CON UNA VIGENCIA MAXIMA DE 60 DIAS ADICIONALES AL PLAZO DEL CONTRATO, LA RESPECTIVA BOLETA DE GARANTIA CON EL 5% DEL TOTAL DE LA ADJUDICACION.

Partes
Proceso
  1. Creación
    27-12-2023
  2. Envío a proveedor
    27-12-2023
  3. Aceptación
    27-12-2023