2371-47-AG26Recepción conforme

SP-131 EXP. 2244, compra ágil: 2371-53-COT26, MANTENCION AREAAS VERDES.

Total
$4.313.988
Neto
$3.625.200
Impuestos
$688.788
Descripción

Orden de Compra código: 2371-47-AG26 dirigida a LIMPIEZA VERDE SPA. La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.

Partes
Proveedor
LIMPIEZA VERDE SPA76.059.183-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-03-2026
  2. Envío a proveedor
    06-03-2026
  3. Aceptación
    19-03-2026