2371-466-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-111-L124; S/P 655, EXPEDIENTE 22761,DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Total
$2.103.920
Neto
$1.768.000
Impuestos
$335.920
Descripción

S/P 655, EXPEDIENTE 22761, DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.

Partes
Proveedor
ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA76.869.544-K
Licitación de origen
2371-111-L124
Proceso
  1. Creación
    16-12-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-12-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-12-2024, 12:00 a. m.