2371-466-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-111-L124; S/P 655, EXPEDIENTE 22761,DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
- Total
- $2.103.920
- Neto
- $1.768.000
- Impuestos
- $335.920
S/P 655, EXPEDIENTE 22761, DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA Rut 69.254.200-2 en el giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.
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