2371-374-AG25Aceptada

Compra ágil: 2371-463-COT25; SP-506 DEL 22.09.2025 EXPEDIENTE 18244, DEL PROGRAMA MANTENIENTO AREAS VERDES COMUNAL 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Total
$4.414.187
Neto
$3.709.401
Impuestos
$704.786
Descripción

SP-506 DEL 22.09.2025 EXPEDIENTE 18244, DEL PROGRAMA MANTENIENTO AREAS VERDES COMUNAL 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.

Partes
Proveedor
Servicios Rimak79.707.820-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-11-2025
  2. Envío a proveedor
    13-11-2025
  3. Aceptación
    19-11-2025