2371-368-AG25Aceptada
Compra ágil: 2371-457-COT25; SP-532 DEL 01.10.2025 EXPEDIENTE 18731, DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO AREAS VERDES COMUNAL 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
- Total
- $1.221.297
- Neto
- $1.026.300
- Impuestos
- $194.997
SP-532 DEL 01.10.2025 EXPEDIENTE 18731, DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO AREAS VERDES COMUNAL 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA Rut 69.254.200-2 en el giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis