2371-368-AG25Aceptada

Compra ágil: 2371-457-COT25; SP-532 DEL 01.10.2025 EXPEDIENTE 18731, DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO AREAS VERDES COMUNAL 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Total
$1.221.297
Neto
$1.026.300
Impuestos
$194.997
Descripción

SP-532 DEL 01.10.2025 EXPEDIENTE 18731, DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO AREAS VERDES COMUNAL 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.

Partes
Proveedor
COMERCIAL HURTADO SPA76.837.115-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-11-2025
  2. Envío a proveedor
    10-11-2025
  3. Aceptación
    11-11-2025