2371-355-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-99-L124
- Total
- $1.535.100
- Neto
- $1.290.000
- Impuestos
- $245.100
Descripción
S/P 535, EXPEDIENTE 17978, ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA URNAS DE VOTACIÓN, SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESDE 2371-99-L124. La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA Rut 69.254.200-2 en el giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.
Partes
- Organismo comprador
- I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
- Proveedor
- EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SPA76.948.465-5
- Licitación de origen
- 2371-99-L124
Proceso
- Creación30-09-2024
- Envío a proveedor30-09-2024
- Aceptación01-10-2024