2371-33-AG26Recepción conforme
SP-31 EXP. 755 compra ágil: 2371-39-COT26, DIDECO
- Total
- $729.000
- Neto
- $612.605
- Impuestos
- $116.395
Descripción
Orden de Compra codigo: 2371-33-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cLa orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA Rut 69.254.200-2 en el giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor. LOS productos Cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.
Partes
- Organismo comprador
- I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SPA78.154.981-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación27-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación28-02-2026, 12:00 a. m.