2371-29-AG25Aceptada
Compra ágil: 2371-34-COT25; SP-73 DEL 06.02.2025 EXP. 2565, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- Total
- $3.534.300
- Neto
- $2.970.000
- Impuestos
- $564.300
SP-73 DEL 06.02.2025 EXP. 2565, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Sr. Félix Vallejos Montano, al correo institucional: felix.vallejos@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA Rut 69.254.200-2 en el giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.
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