2371-29-AG25Aceptada

Compra ágil: 2371-34-COT25; SP-73 DEL 06.02.2025 EXP. 2565, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Total
$3.534.300
Neto
$2.970.000
Impuestos
$564.300
Descripción

SP-73 DEL 06.02.2025 EXP. 2565, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Sr. Félix Vallejos Montano, al correo institucional: felix.vallejos@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.

Partes
Proveedor
EXPORTEC S A96.608.230-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-03-2025
  2. Envío a proveedor
    05-03-2025
  3. Aceptación
    05-03-2025