2371-259-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-80-L123; S/P 383, EXPEDIENTE 12172, PROGRAMA: ATENCIÓN PROTOCOLAR Y RELACIONES PUBLICAS AÑO 2023, SERVICIO COFFEE PARA 200 PERSONAS CADA UNO; DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

Total
$3.332.000
Neto
$2.800.000
Impuestos
$532.000
Descripción

S/P 383, EXPEDIENTE 12172, PROGRAMA: ATENCIÓN PROTOCOLAR Y RELACIONES PUBLICAS AÑO 2023, SERVICIO COFFEE PARA 200 PERSONAS CADA UNO; DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS; DEBERA COORDINAR CON LA UNIDAD TECNICA DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SRTA. ANDREA TOVAR AL CORREO ELECTRONICO: andrea.tovar@cerronavia.cl La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, tendrá que Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL”

Partes
Proveedor
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO6.756.032-9
Licitación de origen
2371-80-L123
Proceso
  1. Creación
    03-08-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-08-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-08-2023, 12:00 a. m.