2371-220-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-66-L124;S/P 219 DEL 20.03.2024, EXPEDIENTE 6355, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Total
$2.599.972
Neto
$2.184.850
Impuestos
$415.122
Descripción

S/P 219 DEL 20.03.2024, EXPEDIENTE 6355, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; LA ACTA DE EVALUACION DE FECHA 10.06.2024, CONSIDERANDO LAS OFERTAS RECIBIDAS; LA OBLIGACION N°1987 DEL 24.05.2024 Y EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1668 DEL 28.05.2024

Partes
Proveedor
SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA12.020.249-9
Licitación de origen
2371-66-L124
Proceso
  1. Creación
    21-06-2024
  2. Envío a proveedor
    21-06-2024
  3. Aceptación
    28-06-2024