2371-164-AG26Enviada a proveedor

SP-254 EXP. 7639 compra ágil: 2371-184-COT26, ADQUISICION DE VASOS Y TOALLA DE PAPEL RECICLADO, DEPTO SUSTENTABILIDAD

Total
$173.728
Neto
$145.990
Impuestos
$27.738
Descripción

Orden de Compra código: 2371-164-AG26 dirigida a GONZALO PARADA ZÚÑIGA. La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.

Partes
Proveedor
GONZALO PARADA ZÚÑIGA10.535.089-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2026
  2. Envío a proveedor
    27-05-2026