2371-164-AG26Enviada a proveedor
SP-254 EXP. 7639 compra ágil: 2371-184-COT26, ADQUISICION DE VASOS Y TOALLA DE PAPEL RECICLADO, DEPTO SUSTENTABILIDAD
- Total
- $173.728
- Neto
- $145.990
- Impuestos
- $27.738
Orden de Compra código: 2371-164-AG26 dirigida a GONZALO PARADA ZÚÑIGA. La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA Rut 69.254.200-2 en el giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.
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