2371-159-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-50-L124; S/P 249 DEL 01.04.2024, EXPEDIENTE 7448, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Total
$2.725.100
Neto
$2.290.000
Impuestos
$435.100
Descripción

S/P 249 DEL 01.04.2024, EXPEDIENTE 7448, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Sr. Félix Vallejos Montano, al correo institucional: felix.vallejos@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL”

Partes
Proceso
  1. Creación
    16-05-2024
  2. Envío a proveedor
    16-05-2024
  3. Aceptación
    17-05-2024