2371-154-AG26Recepción conforme
SP-200 EXP. 6516 compra ágil: 2371-176-COT26, ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTRUCCION, OPERACIONES
- Total
- $381.806
- Neto
- $320.845
- Impuestos
- $60.961
Orden de Compra: 2371-154-AG26 dirigida a J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA. La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA Rut 69.254.200-2 en el giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.
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