2371-138-AG26Recepción conforme

SP-214 EXP. 5977 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2371-151-COT26, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, OTEC MUNICIPL.

Total
$671.328
Neto
$524.141
Impuestos
$107.187
Descripción

Orden de Compra: 2371-138-AG26 dirigida a PROCONSTRUCTIVAC SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.

Partes
Proveedor
PROCONSTRUCTIVAC SPA78.201.168-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-05-2026
  2. Envío a proveedor
    04-05-2026
  3. Aceptación
    05-05-2026