2371-104-AG26Recepción conforme

SP-81 EXP. 1685 compra ágil: 2371-113-COT26, MATERIALES ELECTRICOS, ALUMBRADO PUBLICO DOM.

Total
$4.343.500
Neto
$3.650.000
Impuestos
$693.500
Descripción

Orden de Compra codigo: 2371-104-AG26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L. La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.

Partes
Proveedor
Inversiones Corp Premier Ltda76.473.108-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-04-2026
  2. Envío a proveedor
    07-04-2026
  3. Aceptación
    13-04-2026