ADQ.DE MATERIALES DE CONSTRUCCION M.556 OP Y LOG DESDE 2366-54-LE25
- Total
- $28.404.705
- Neto
- $23.869.500
- Impuestos
- $4.535.205
JUSTIFICA SELECCIÓN: CUMPLIMIENTO TÉCNICO S/ACTA ADJUNTA. DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA FUNCIONARIO RECEPCIÓN CONFORME JAIME CARDOSO PERALTA O QUIEN LES SUBROGUE, CORREO jaime.cardoso@sermusarica.cl PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0,5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A CORREO: BODEGADISAM@SERMUSARICA.CL CORREO ENVÍO FACTURACIÓN: FACTURACIONDISAM@SERMUSARICA.CL GLOSA EN FACTURACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCIÓN RAFAEL SOTOMAYOR N°415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL CONTACTO PROVEEDOR: pablo.carvajal9@gmail.com CBS.-
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Proveedor
- FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6
- Licitación de origen
- 2366-54-LE25
- Creación20-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor03-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación06-03-2026, 12:00 a. m.