2366-80-AG26Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE ELEVADORES DE USO DENTAL , MEMO N° 11, CESFAM ROSA VASCOPE ZARZOLA a compra ágil: 2366-67-COT26

Total
$1.527.770
Neto
$1.283.840
Impuestos
$243.930
Descripción

JUSTIFICA SELECCIÓN: CUMPLIMIENTO TÉCNICO S/ACTA ADJUNTA. DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA FUNCIONARIO RECEPCIÓN CONFORME: CAROLINA ARIAS GONZALEZ QUIEN LE SUBROGUE, CORREO Carolina.arias@SERMUSARICA.CL PLAZO ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0.5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 05 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA. PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A CORREO: BODEGADISAM@SALUDMUNIARICA.CL CORREO ENVÍO FACTURACIÓN: FACTURACIONDISAM@SALUDMUNIARICA.CL GLOSA EN FACTURACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCIÓN RAFAEL SOTOMAYOR N° 415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL CONTACTO PROVEEDOR: rodrigo.cuevas@dentsolutions.cl Fono: Cel +569 54139

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
COMERCIAL CFL SPA77.203.836-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-02-2026
  2. Envío a proveedor
    13-02-2026
  3. Aceptación
    17-02-2026