NOTEBOOK Y LICENCIA OFFICE SC N°745 COMPRA AGIL N°2366-517-COT23
- Total
- $559.276
- Neto
- $469.980
- Impuestos
- $89.296
DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA. ATENCION: JOSE GONZALEZ Y/O PAULO PIZARRO HORARIO ATENCION: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS. FUNCIONARIO EVALUADOR: JUAN SANCHEZ O QUIEN SUBROGUE FUNCIONARIO RECEPCION CONFORME: LORETO CASTILLO O QUIEN SUBROGUE CONTACTO OC: LIZET APAS CARRASCO CORREO: Lizet.apas@sermusarica.cl TELEFONO: 582382105 CONTACTO PROVEEDOR: comercialositec@gmail.com PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO PLAZO ENTREGA 10 DÍAS HABILES DESDE ACEPTACION DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0.5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO CON UN TOPE DE 10 DÍAS. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA. GLOSA EN FACTURACION: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA. DIRECCION: RAFAEL SOTOMAYOR #415 RUT: 69.010.100-9 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL OSITEC LIMITADA77.702.084-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación28-09-2023
- Envío a proveedor28-09-2023
- Aceptación02-10-2023