2366-490-AG23Aceptada

LINTERNA CONV.PROG. MANT. DE INF. CESFAM V.B.S. MEMO 234 : 2366-471-COT23

Total
$171.253
Neto
$143.910
Impuestos
$27.343
Descripción

Orden de Compra codigo: 2366-490-AG23 dirigida a IMPORTACIONES PROTECTO LIMITADA DESPACHO A CALLE: JAVIERA CARRERA N° 1169, ARICA LOS PRODUCTOS DEBEN VENIR CON GUIA DE DESPACHO ENVIAR CORREO jose.gonzalez@sermusarica.cl, Luis.daza@sermusarica.cl paulo.pizarro@sermusarica.cl ENTREGA: LUNES A JUEVES DE 8:30 A 17:00 HRS. Y VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS. PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES RECEPCION CONFORME: CAMILA SALAS FORNES ENC. DE CALIDAD Y ACREDITACION O QUIEN LO SUBROGUE FACTURAR A: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T: 69.010.100-9 DIRECCION FACTURACION: RAFAEL SOTOMAYOR N° 415 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GRAL. PLAZO ENTREGA 10 DÍAS HABILES DESDE ACEPTACION DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0.5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE POR CORREO CERTIFICADO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Protecto99.589.720-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-08-2023
  2. Envío a proveedor
    24-08-2023
  3. Aceptación
    25-08-2023