ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLINICO M.1023.SDA DESDE 2366-7-LE25
- Total
- $10.412.500
- Neto
- $8.750.000
- Impuestos
- $1.662.500
DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA FUNCIONARIO RECEPCIÓN CONFORME RODRIGO SALAZAR TREGUEAR O QUIEN LES SUBROGUE, CORREO rodrigo.salazar@sermusarica.cl PLAZO ENTREGA 08 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 1 UF POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A CORREO: BODEGADISAM@SALUDMUNIARICA.CL CORREO ENVÍO FACTURACIÓN: FACTURACIONDISAM@SALUDMUNIARICA.CL GLOSA EN FACTURACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCIÓN RAFAEL SOTOMAYOR N°415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL CONTACTO PROVEEDOR: mezfuentes@gmail.com CBS.-
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Proveedor
- PULMAHUE SPA76.681.561-8
- Licitación de origen
- 2366-7-LE25
- Creación23-10-2025
- Envío a proveedor06-11-2025
- Aceptación11-11-2025