2366-4349-SE25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLINICO M.1023.SDA DESDE 2366-7-LE25

Total
$10.412.500
Neto
$8.750.000
Impuestos
$1.662.500
Descripción

DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA FUNCIONARIO RECEPCIÓN CONFORME RODRIGO SALAZAR TREGUEAR O QUIEN LES SUBROGUE, CORREO rodrigo.salazar@sermusarica.cl PLAZO ENTREGA 08 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 1 UF POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A CORREO: BODEGADISAM@SALUDMUNIARICA.CL CORREO ENVÍO FACTURACIÓN: FACTURACIONDISAM@SALUDMUNIARICA.CL GLOSA EN FACTURACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCIÓN RAFAEL SOTOMAYOR N°415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL CONTACTO PROVEEDOR: mezfuentes@gmail.com CBS.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
PULMAHUE SPA76.681.561-8
Licitación de origen
2366-7-LE25
Proceso
  1. Creación
    23-10-2025
  2. Envío a proveedor
    06-11-2025
  3. Aceptación
    11-11-2025