ADQUISICION MOCHILAS NOTEBOOK, MEMO 67, INFORMATICA Y SISTEMAS DESDE 2366-47-L124
- Total
- $2.481.150
- Neto
- $2.085.000
- Impuestos
- $396.150
DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA ATENCION JOSE GONZALEZ O QUIEN LE SUBROGUE HORARIO ATENCION: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS. FUNCIONARIO RECEPCION CONFORME: CARLOS ARIAS (INFORMATICA) O QUIEN LE SUBROGUE CONTACTO 233250151 PLAZO ENTREGA 5 DÍAS HABILES DESDE ACEPTACION DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0.5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS HABILES, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA. PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A JOSE.GONZALEZ@SERMUSARICA.CL/PAULO.PIZARRO@SERMUSARICA.CL/LUIS.DAZA@SERMUSARICA.CL GLOSA EN FACTURACION: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCION RAFAEL SOTOMAYOR #415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN GENERAL. PROVEEDOR carola.alvarez@yahoo.com
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Proveedor
- CAMILA MONTSERRAT VERA ÁLVAREZ19.839.682-6
- Licitación de origen
- 2366-47-L124
- Creación15-04-2024
- Envío a proveedor16-04-2024
- Aceptación18-04-2024