ADQ. CAJAS ORGANIZADORAS MEMO N. 205 DESDE 2366-3-LE26
- Total
- $19.225.640
- Neto
- $16.156.000
- Impuestos
- $3.069.640
JUSTIFICA SELECCIÓN: CUMPLIMIENTO TÉCNICO S/ACTA ADJUNTA. DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA FUNCIONARIO RECEPCIÓN CONFORME ÁLVARO GILBERTO DUBLAS O QUIEN LE SUBROGUE, CORREO alvaro.gilberto@sermusarica.cl PLAZO ENTREGA 05 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0,5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A CORREO: BODEGADISAM@SERMUSARICA.CL CORREO ENVÍO FACTURACIÓN: FACTURACIONDISAM@SERMUSARICA.CL GLOSA EN FACTURACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCIÓN RAFAEL SOTOMAYOR N°415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL CONTACTO PROVEEDOR: joluis910@gmail.com
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Proveedor
- jose luis nuñez arredondo,confiteria,banqueteria,p76.048.773-2
- Licitación de origen
- 2366-3-LE26
- Creación23-04-2026
- Envío a proveedor08-05-2026
- Aceptación11-05-2026