ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES ENCHUFE M.73 CESFAM EPA compra ágil: 2366-183-COT26
- Total
- $1.580.320
- Neto
- $1.328.000
- Impuestos
- $252.320
JUSTIFICA SELECCIÓN: S/ACTA ADJUNTA FUNCIONARIO RECEPCIÓN CONFORME: JOANA GUTIERREZ CATALAN O QUIEN LO SUBROGUE, CORREO JOANA.GUTIERREZ@SERMUSARICA.CL FONO: 991948293 PLAZO ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0.5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A CORREO, EN CASO DE NO CONTAR CON GUÍA DE DESPACHO, SE DEBERÁ JUSTIFICAR: BODEGADISAM@SALUDMUNIARICA.CL CORREO ENVÍO FACTURACIÓN: FACTURACIONDISAM@SALUDMUNIARICA.CL GLOSA EN FACTURACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCIÓN RAFAEL SOTOMAYOR N°415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL CONTACTO PROVEEDOR: gerencia@scc.cl/ 2 2952 0000 R
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Proveedor
- Security Center Corp Ltda.77.706.750-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación22-04-2026
- Envío a proveedor24-04-2026
- Aceptación04-05-2026