2345-433-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2345-39-LE19

Total
$4.520.810
Neto
$3.799.000
Impuestos
$721.810
Descripción

ADQUISICIÓN DE SAL PARA PISCINA. DESDE 2345-39-LE19 CARGO: CENTROS DEPORTIVOS Y SPA P.M.N° 99930-99906 COT. R.R.R. Una vez presentada la factura, la Municipalidad pagará al proveedor dentro de 30 días corridos, siempre que esta no presente problemas,

Partes
Proveedor
STREAMWATER76.269.230-9
Licitación de origen
2345-39-LE19
Proceso
  1. Creación
    22-02-2019
  2. Envío a proveedor
    22-02-2019
  3. Aceptación
    26-02-2019