2345-433-SE19Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2345-39-LE19
- Total
- $4.520.810
- Neto
- $3.799.000
- Impuestos
- $721.810
ADQUISICIÓN DE SAL PARA PISCINA. DESDE 2345-39-LE19 CARGO: CENTROS DEPORTIVOS Y SPA P.M.N° 99930-99906 COT. R.R.R. Una vez presentada la factura, la Municipalidad pagará al proveedor dentro de 30 días corridos, siempre que esta no presente problemas,
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