2343-90-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-66-COT26 / Pedido 327 / CTF.10 / IDDOC.4248623

Total
$4.918.032
Neto
$4.132.800
Impuestos
$785.232
Descripción

Unidad solicitante: Subdirección Servicios Sociales, despacho parcializado 1era entrega los primeros 5 días hábiles del mes de Julio 2026 el 50% y 2da entrega los primeros 5 días hábiles del mes de octubre 2026 el saldo de 50%, previa coordinación con Cristian Vilches al fono 22-489-7371. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
PUDU GREEN VITAMIN SPA.76.711.024-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-03-2026
  2. Envío a proveedor
    01-04-2026
  3. Aceptación
    01-04-2026