2343-809-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-601-COT23/ Pedido 2134/ CTF 40

Total
$529.550
Neto
$445.000
Impuestos
$84.550
Descripción

Orden de Compra codigo: 2343-809-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL MOENA SPA/ Pedido 2134/ CTF 40 Contacto: Constanza González | F: 223867411 Despacho: Interior Parque O´Higgins, Bodega de Aprovisionamiento (previa coordinación). De lunes a viernes en horario de 09:00 hasta 13:00. “Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la factura para ser recepcionados y, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra XXXX-XX-XX23”

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL MOENA SPA.76.779.704-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-11-2023
  2. Envío a proveedor
    07-11-2023
  3. Aceptación
    07-11-2023