2343-560-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-102-L123 / Pedido 1067 / CTF 24
- Total
- $4.282.060
- Neto
- $3.598.370
- Impuestos
- $683.690
UTENSILIOS DE COCINA, PARA HABILITACION DE PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL PEDIDO 1067 DESDE 2343-102-L123 / Pedido 1067 / CTF 24 EVELYN GONZÁLEZ CABRERA F: 22489 74 12 | Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la factura para ser recepcionados y, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECIÓN DE ADQUISICIONES sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra 2343-560-SE23
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