2343-560-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-102-L123 / Pedido 1067 / CTF 24

Total
$4.282.060
Neto
$3.598.370
Impuestos
$683.690
Descripción

UTENSILIOS DE COCINA, PARA HABILITACION DE PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL PEDIDO 1067 DESDE 2343-102-L123 / Pedido 1067 / CTF 24 EVELYN GONZÁLEZ CABRERA F: 22489 74 12 | “Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la factura para ser recepcionados y, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECIÓN DE ADQUISICIONES sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra 2343-560-SE23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
ANDES CHILE SPA77.201.436-8
Licitación de origen
2343-102-L123
Proceso
  1. Creación
    21-07-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-07-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-07-2023, 12:00 a. m.