2343-370-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-107-L124/ Pedido 493/ IDDOC: 4049765/ CTF 13

Total
$3.193.050
Neto
$2.683.239
Impuestos
$509.815
Descripción

Adquisición de lubricantes y aditivos / Pedido N° 493 DESDE 2343-107-L124/ Pedido 493/ IDDOC: 4049765/ CTF 13 Contacto: Karin Ferreira Sánchez | F: 23 386 6647 Dirección: Erasmo Escala #2612, Lunes a Viernes desde las 8:30 a 19:00 hrs. “Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados y por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra XXXX-XX-XX24”

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
MAXE SPA77.782.916-5
Licitación de origen
2343-107-L124
Proceso
  1. Creación
    31-05-2024
  2. Envío a proveedor
    03-06-2024
  3. Aceptación
    22-07-2024