2343-282-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-6-L125 / PEDIDO 360 / CTF 14 / IDOC 4159791

Total
$5.484.151
Neto
$4.608.530
Impuestos
$875.621
Descripción

Alimentos para la Subdirección de Deporte DESDE 2343-6-L125/ PEDIDO 360 / CTF 14 / IDOC 4159791 / CONTACTO: RICARDO CONTRERAS -223867720 - 223867748 - DESPACHO INTERIOR PARQUE O´HIGGINS - PISCINA MUNICIPAL / Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
BYSERVI LIMITADA77.255.997-6
Licitación de origen
2343-6-L125
Proceso
  1. Creación
    03-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-07-2025, 12:00 a. m.