2343-281-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-87-L124 IDDOC 4046327 CTF 11

Total
$6.151.705
Neto
$5.169.500
Impuestos
$982.205
Descripción

Gestión Administrativa. Central telefónica-87 DESDE 2343-87-L124. Contacto Mauro Salinas F. fono 227136211. Por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el N° de Orden de Compra. El proveedor deberá aceptar la O/C dentro de 24 hrs. Según art. 63 de la ley 19.886. IDDOC 4046327 CTF 11.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Raúl Adolfo76.874.303-7
Licitación de origen
2343-87-L124
Proceso
  1. Creación
    02-05-2024
  2. Envío a proveedor
    02-05-2024
  3. Aceptación
    03-05-2024