2343-215-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-140-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dideco-Sub. De Desarrollo Social/ PEDIDO 521/ IDDOC 4255607/ CTF 16

Total
$342.649
Neto
$287.940
Impuestos
$54.709
Descripción

Orden de Compra codigo: 2343-215-AG26 dirigida a COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER SPA/ 2343-140-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dideco-Sub. De Desarrollo Social/ PEDIDO 521/ IDDOC 4255607/ CTF 16 / Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente. CONTACTO: DANIELLA DONOSO - ddonoso@munistgo.cl 223867521 - +569 76157154 DESPACHO: Avda. Matucana #272 (interior) Programa Cuidados Domiciliarios. Comuna de Santiago.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
CALPER - Footwear&Uniforms78.950.790-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-05-2026, 12:00 a. m.