2343-215-AG26Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-140-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dideco-Sub. De Desarrollo Social/ PEDIDO 521/ IDDOC 4255607/ CTF 16
- Total
- $342.649
- Neto
- $287.940
- Impuestos
- $54.709
Orden de Compra codigo: 2343-215-AG26 dirigida a COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER SPA/ 2343-140-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dideco-Sub. De Desarrollo Social/ PEDIDO 521/ IDDOC 4255607/ CTF 16 / Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo Documentos de Referencia (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente. CONTACTO: DANIELLA DONOSO - ddonoso@munistgo.cl 223867521 - +569 76157154 DESPACHO: Avda. Matucana #272 (interior) Programa Cuidados Domiciliarios. Comuna de Santiago.
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