2343-214-AG26Aceptada

compra ágil: 2343-181-COT26 PEF 663 IDDOC 4261635 CTF 20

Total
$1.241.821
Neto
$1.043.547
Impuestos
$198.274
Descripción

Orden de Compra codigo: 2343-214-AG26 dirigida a AURATEC SPA //Dideco-Sub. De Desarrollo Social Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
AURATEC SPA77.519.114-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-05-2026, 12:00 a. m.