2343-202-AG26Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-170-COT26/UNIDAD REQUIRENTE Dideco-Sub. De Desarrollo Social/ PEDIDO 658/ IDDOC 4261604/ CTF 19
- Total
- $3.389.929
- Neto
- $2.848.680
- Impuestos
- $541.249
Orden de Compra codigo: 2343-202-AG26 dirigida a FERRETERIA MANQUEHUE SPA/ 2343-170-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dideco-Sub. De Desarrollo Social/ PEDIDO 658/ IDDOC 4261604/ CTF 19 / Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo Documentos de Referencia (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente. CONTACTO: MARCELO SANTIBAÑEZ - 224897298 msantibañez@munistgo.cl DESPACHO: HERRERA 360
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