2343-202-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-170-COT26/UNIDAD REQUIRENTE Dideco-Sub. De Desarrollo Social/ PEDIDO 658/ IDDOC 4261604/ CTF 19

Total
$3.389.929
Neto
$2.848.680
Impuestos
$541.249
Descripción

Orden de Compra codigo: 2343-202-AG26 dirigida a FERRETERIA MANQUEHUE SPA/ 2343-170-COT26/ UNIDAD REQUIRENTE Dideco-Sub. De Desarrollo Social/ PEDIDO 658/ IDDOC 4261604/ CTF 19 / Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente. CONTACTO: MARCELO SANTIBAÑEZ - 224897298 msantibañez@munistgo.cl DESPACHO: HERRERA 360

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-05-2026, 12:00 a. m.