2343-201-AG25Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-198-COT25/ Pedido 414/ IDOC: 4163350/ CTF 24
- Total
- $500.679
- Neto
- $420.739
- Impuestos
- $79.940
Orden de Compra código: 2343-201-AG25 dirigida a RF PROJECTS & SERVICES SPA/ Pedido 414/ IDOC: 4163350/ CTF 24 Contacto: Angel Muñoz Leiva o Vanessa Buzeta Figuerao | F: 224134703 Dirección: Chileo #1799, Centro Comunitario Matta Sur. Horario: Lunes a Viernes de 08:30 a 19:00 hrs, sabado de 10:00 a 19:00 hrs. Unidad Requirente: Sub. de Gestión y Administración Comunitaria. Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo Documentos de Referencia (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente.
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