2343-190-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-5-L125 / Pedido 381 / CTF 14 / iddoc: 4162365

Total
$2.781.712
Neto
$2.337.573
Impuestos
$444.139
Descripción

Trabajos de Electricidad a precio unitario pedido 381 DESDE 2343-5-L125 / Pedido 381 / CTF 14 / iddoc: 4162365 Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente. “Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados , por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura – posterior a la recepción conforme -debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra XXXX-XX-XX24

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
CHILE SUPPLY S.A.76.097.902-3
Licitación de origen
2343-5-L125
Proceso
  1. Creación
    28-05-2025
  2. Envío a proveedor
    28-05-2025
  3. Aceptación
    29-05-2025