ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-5-L125 / Pedido 381 / CTF 14 / iddoc: 4162365
- Total
- $2.781.712
- Neto
- $2.337.573
- Impuestos
- $444.139
Trabajos de Electricidad a precio unitario pedido 381 DESDE 2343-5-L125 / Pedido 381 / CTF 14 / iddoc: 4162365 Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo Documentos de Referencia (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente. Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados , por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura posterior a la recepción conforme -debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra XXXX-XX-XX24
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
- Proveedor
- CHILE SUPPLY S.A.76.097.902-3
- Licitación de origen
- 2343-5-L125
- Creación28-05-2025
- Envío a proveedor28-05-2025
- Aceptación29-05-2025