2343-144-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-77-L111

Total
$1.735.020
Neto
$1.458.000
Impuestos
$277.020
Descripción

Gestión administrativa: TARJETA (O.Q./4585) DESDE 2343-77-L111, CTF 6, OC 230. Contacto Patricio Muñoz fono 7136352. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
CDM Computacion12.877.177-8
Licitación de origen
2343-77-L111
Proceso
  1. Creación
    08-02-2011
  2. Envío a proveedor
    08-02-2011
  3. Aceptación
    11-02-2011