2343-138-AG26Recepción conforme

compra ágil: 2343-103-COT26 pedido 105 IDDOC 4238880 CTF 9

Total
$535.500
Neto
$450.000
Impuestos
$85.500
Descripción

Orden de Compra codigo: 2343-138-AG26 dirigida a F Y R SPA Dirección de Operaciones y Servicios Urbanos-Sub. De Aseo y Gestión Integral de Residuos Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
F Y R SPA77.988.303-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-04-2026, 12:00 a. m.