MATERIALES ELECTRICOS
- Total
- $7.032.416
- Neto
- $5.909.593
- Impuestos
- $1.122.823
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS SOLICITADOS POR SERVICIO Y MANTENCIÓN/TALLER ELECTRICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°17841, N°17842, N°17843,N°17845, N°17846, LICITACION ID 2333-41-LE25. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LINARES
- Proveedor
- JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO9.633.707-8
- Licitación de origen
- 2333-41-LE25
- Creación27-08-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-08-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación02-09-2025, 12:00 a. m.