2333-471-AG25Recepción conforme

INSUMOS COMPUTACIONALES

Total
$3.027.836
Neto
$2.544.400
Impuestos
$483.436
Descripción

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS COMPUTACIONALES SOLICITADOS POR PROGRAMAS SENDA Y CENTRO DE REPARACIÓN INTEGRAL AMBOS DE DIDECO, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°18530, N°19267, COTIZACIÓN 2333-484-COT25, COMPRA AGIL. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS. Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTÍNEZ14.448.300-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-08-2025
  2. Envío a proveedor
    22-08-2025
  3. Aceptación
    22-08-2025