INSUMOS AUTOMOTRICES
- Total
- $1.271.001
- Neto
- $1.055.463
- Impuestos
- $202.933
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS AUTOMOTRICES SOLICITADOS POR MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°17788, COTIZACIÓN 2333-474-COT25, COMPRA AGIL. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LINARES
- Proveedor
- ALEX76.593.767-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación13-08-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor13-08-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación14-08-2025, 12:00 a. m.