2333-449-AG25Recepción conforme
MATERIALES DE OFICINA
- Total
- $426.930
- Neto
- $358.765
- Impuestos
- $68.165
Descripción
Orden de Compra codigo: 2333-449-AG25 dirigida a ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L. Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DIDECO/SENDA PREVIENE, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 761 - 762 - 764, ORDEN DE PEDIDO N° 18521 - 18522 - 18525. DESPACHAR EN CALLE VALENTIN LETELIER N° 740 (BODEGA MUNICIPAL), FONO: 732 564771, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HORAS.
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LINARES
- Proveedor
- ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L.76.257.094-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación08-08-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor08-08-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación09-08-2025, 12:00 a. m.