2333-449-AG25Recepción conforme

MATERIALES DE OFICINA

Total
$426.930
Neto
$358.765
Impuestos
$68.165
Descripción

Orden de Compra codigo: 2333-449-AG25 dirigida a ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L. Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS POR DIDECO/SENDA PREVIENE, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 761 - 762 - 764, ORDEN DE PEDIDO N° 18521 - 18522 - 18525. DESPACHAR EN CALLE VALENTIN LETELIER N° 740 (BODEGA MUNICIPAL), FONO: 732 564771, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HORAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-08-2025, 12:00 a. m.