2333-422-AG25Recepción conforme

MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS

Total
$1.430.023
Neto
$1.201.700
Impuestos
$228.323
Descripción

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES SEGÚN ORDENES DE PEDIDO N°20104, N°20103, COTIZACION 2333-426-COT25 COMPRA ÁGIL. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS. Justificación selección de cotización menos económica: OFERTA PREVIA NO ADJUNTA PATENTE COMERCIAL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTÍNEZ14.448.300-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-07-2025
  2. Envío a proveedor
    31-07-2025
  3. Aceptación
    31-07-2025