2333-398-AG25Recepción conforme

ESTUFAS Y OTROS

Total
$374.850
Neto
$315.000
Impuestos
$59.850
Descripción

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ESTUFAS Y OTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y RRHH SEGÚN ORDENES DE PEDIDO N°9498 Y N°19091, COTIZACIÓN 2333-406-COT25, COMPRA AGIL. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS. Justificación selección de cotización menos económica: OFERTA PREVIA NO COINCIDE VALOR DE OFERTA CON EL PORTAL.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTÍNEZ14.448.300-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-07-2025
  2. Envío a proveedor
    22-07-2025
  3. Aceptación
    22-07-2025