MATERIALES ELECTRICOS
- Total
- $4.274.090
- Neto
- $3.591.672
- Impuestos
- $682.418
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR, MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN ORDENES DE PEDIDO N.º 21541, N.º 21542, N.º 21543, COTIZACION N.º 2333-328-COT26. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS. ADJUNTAR PATENTE COMERCIAL, QUIEN NO ADJUNTE DICHO DOCUMENTO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE Y NO SERA EVALUADA. ADJUNTAR ANEXO ECONÓMICO Y COTIZACIÓN.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LINARES
- Proveedor
- DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA10.834.772-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-05-2026
- Envío a proveedor27-05-2026
- Aceptación28-05-2026