PRODUCTOS DE LIMPIEZA
- Total
- $1.145.732
- Neto
- $962.800
- Impuestos
- $182.932
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO Nº 22314, COTIZACIÓN Nº 2333-259-COT26. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS. ADJUNTAR PATENTE COMERCIAL, QUIEN NO ADJUNTE DICHO DOCUMENTO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE Y NO SERA EVALUADA. ADJUNTAR ANEXO ECONÓMICO Y COTIZACIÓN.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LINARES
- Proveedor
- MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTÍNEZ14.448.300-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación22-04-2026
- Envío a proveedor22-04-2026
- Aceptación22-04-2026