2333-256-AG26Recepción conforme
TINTAS Y TONER
- Total
- $333.200
- Neto
- $280.000
- Impuestos
- $53.200
Descripción
TINTAS Y TONER SOLICITADAS POR INFORMÁTICA Y TESORERIA MUNICIPAL SEGÚN ORDENES DE PEDIDO N° 19680, N°20067, COTIZACIÓN 2333-261-COT26, COMPRA AGIL. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS.
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LINARES
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA GLORIA JEANETTE MENA PEÑA E.I.R.L.78.356.279-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación22-04-2026
- Envío a proveedor22-04-2026
- Aceptación22-04-2026