2333-227-AG26Recepción conforme

LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS

Total
$2.631.090
Neto
$2.211.000
Impuestos
$420.090
Descripción

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR MOVILIZACIÒN / TALLER DE LA DIRECCIÒN DE SERVICIOS GENERALES SEGÙN ORDEN DE PEDIDO Nº 21657, Nº21658, Nº21661, COTIZACIÒN 2333-246-COT26, COMPRA AGIL. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS Justificación selección de cotización menos económica: OFERTAS PREVIAS NO ADJUNTAN PATENTE COMERCIAL U OFERTAN PRODUCTOS EQUIVALENTES

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
ALEX76.593.767-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-04-2026
  2. Envío a proveedor
    08-04-2026
  3. Aceptación
    09-04-2026