MATERIALES DE OFICINA
- Total
- $1.559.233
- Neto
- $1.310.280
- Impuestos
- $248.953
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR, MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDENES DE PEDIDO N.° 21741, N.° 20968, N.° 20969,N° 20970, N.° 20971, N.° 20972, N.° 20973, N.° 20974 Y N.° 20975, CORTIZACION N.° 2333-221-COT26. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS. ADJUNTAR PATENTE COMERCIAL, QUIEN NO ADJUNTE DICHO DOCUMENTO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE Y NO SERA EVALUADA. ADJUNTAR ANEXO ECONÓMICO Y COTIZACIÓN.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LINARES
- Proveedor
- Gladys76.787.239-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación30-03-2026
- Envío a proveedor30-03-2026
- Aceptación20-04-2026