2333-208-AG26Recepción conforme

MATERIALES DE OFICINA

Total
$1.559.233
Neto
$1.310.280
Impuestos
$248.953
Descripción

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR, MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDENES DE PEDIDO N.° 21741, N.° 20968, N.° 20969,N° 20970, N.° 20971, N.° 20972, N.° 20973, N.° 20974 Y N.° 20975, CORTIZACION N.° 2333-221-COT26. Todos las compras deberán ser entregadas con GUIA DE DESPACHO, una vez recepcionado el producto por la unidad de Bodega municipal, estos solicitaran la factura al correo bodega@corporacionlinares.cl "Facturar por la totalidad de los productos según oferta económica" "Despachar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs en calle Valentín Letelier 740 fono +56977594775 bodega@corporacionlinares.cl" AL MOMENTO DE FACTURAR, FACTURAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN OFERTA ECONÓMICA (DESGLOSADO POR ITEM) Y POR CADA UNA LAS ORDENES DE COMPRA INTERNAS ENVIADAS. ADJUNTAR PATENTE COMERCIAL, QUIEN NO ADJUNTE DICHO DOCUMENTO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE Y NO SERA EVALUADA. ADJUNTAR ANEXO ECONÓMICO Y COTIZACIÓN.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
Proveedor
Gladys76.787.239-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-03-2026
  2. Envío a proveedor
    30-03-2026
  3. Aceptación
    20-04-2026